/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 5-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2020 ОНЫ 5-Р САР

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Өмнөх мэдээллийг харах 
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3,147,512,800.00 1,319,039,000.00 1,272,014,658.00 47,024,342.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,147,512,800.00 1,319,039,000.00 1,272,014,658.00 47,024,342.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,138,892,800.00 1,314,853,900.00 1,269,829,114.00 45,024,786.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,740,531,600.00 1,137,976,800.00 1,117,220,951.00 20,755,849.00 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 61,471,400.00 25,497,900.00 24,046,584.00 1,451,316.00 195 алба хаагчын батлагдсан орон тоотой байгаагаас 190 алба хаагч ажиллаж байна. Томилгооны материал явуулсан байгаа.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 70,799,200.00 34,847,100.00 25,343,485.00 9,503,615.00 Цэвэр, бохир усны шугам гэмтэж ус хаагдсанаас зардлын хэмнэлт үүссэн.
  Хангамж, бараа материалын зардал 153,147,600.00 65,626,500.00 61,390,964.00 4,235,536.00 Зардлын бүлэг хооронд зарцуулах боломжгүй болсоноос хэмнэлт үүссэн. Бичиг хэргийн зардалд 1.7 сая төгрөгийн өр үүссэн, төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн.
  Нормативт зардал 32,900,000.00 15,391,500.00 14,906,355.00 485,145.00 Алба хаагчдын дархлааг дэмжих чиглэлээр шийдвэрлэсний дагуу аарц, чацаргана олгон ажиллаж байна.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 43,320,000.00 19,438,300.00 17,998,177.00 1,440,123.00 Алба хаагчдын хамгааллын хэрэгсэлийн нөөц бүрдүүлэхээр зардлыг гаргаагүй байна. урсгал засварын зардалд 7.1 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Томилолт, зочны зардал 20,392,000.00 8,371,500.00 3,302,000.00 5,069,500.00 Хорио цээрийн дэглэмийн үед алба хаагчдыг томилолтоор явуулаагүй хэмнэлт үүссэн.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,931,000.00 6,704,300.00 4,777,098.00 1,927,202.00 Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардлын үлдэгдэл
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,400,000.00 1,000,000.00 843,500.00 156,500.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 8,620,000.00 4,185,100.00 2,185,544.00 1,999,556.00 ЦГ-ын ахмад ажилтаны үйл ажиллагаанд зарцуулахаар нөөцлөөд байна.
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 3,147,512,800.00 1,319,039,000.00 1,322,055,065.00 -3,016,065.00 үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн.
  Улсын төсвөөс санхүүжих 3,076,725,700.00 1,289,544,500.00 1,289,544,500.00 0.00  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 70,787,100.00 29,494,500.00 32,510,565.00 -3,016,065.00 үйл ажиллагааны орлогыг давуулах биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр          
             
 
 
 
 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Эрэн сурвалжилж байна